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555000a线路检测中心召开置业公司内部审计报告征求意见会
2019-10-15 15:06:09 点击:
1197
根据555000a线路检测中心党委、纪委关于对2019年度内部审计计划安排,纪检监察审计室于2019年8月28日至9月30日对置业公司2018年1月-2018年12月财务收支及经营情况进行了审计
。
2019年10月15日上午,审计组组长、纪委副书记陈震源召集置业公司和计划财务部主要负责人、审计组成员以及相关工作人员征求《审计报告》意见。
会上,陈震源向大家宣读了审计报告征求意见稿,对被审计单位基本情况、财务情况、经营情况、审计发现的主要问题和处理建议及审计评价意见等方面做了说明,并要求置业公司和计划财务部在规定时间内提出反馈意见,待报经公司党委会研究后,下发正式内部审计报告。(纪检监察审计室 黄萍)
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