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555000a线路检测中心内部审计组与矿投公司进行专项审计意见反馈交流

2023-12-01 16:46:49  点击:721

  为进一步落实好集团公司2023年度内部审计内部控制工作,11月29日下午,在矿投公司七楼会议室,集团公司法务审计部、财务资产部等组成的内部审计组与矿投公司就2022年度经济效益专项审计意见初稿进行了反馈交流。

  在此次内部审计征求意见反馈交流会上,内部审计组与矿投公司相关人员就审计中提出的问题与意见进行了有效沟通、修正,确保了内部审计意见的真实。本着实事求实,坚守财经纪律的原则,矿投公司经理贺宗友表示此次内部专项审计为加强内部控制,有效防控财务资金风险、业务风险和廉政风险,确保财务与项目经济活动合法合规起到了很好的促进,在今后的发展中有效防范化解相关风险积累了经验,有利于矿投公司更进一步的长远发展。

  集团对矿投公司开展的2022年度经济效益专项审计,有效加强了内部管理审计工作规范化,及时防止制度执行与管理漏洞,提高了子公司的经营项目风险管控能力,有助于集团进一步市场化经营转型发展。(矿投公司)

 
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